本次资产清查专项审计具体服务内容如下:1.开展全面资产清查专项审计工作。对公司资产进行全面核实,严格遵循相关法律法规及审计规范,完成全部审计流程,最终出具正式、合规、准确的资产清查专项审计报告。2.围绕管理不规范、违规使用、瑕疵低效、风险隐患4个整治重点,重点对土地、房屋建筑、股权、债权、私募基金、存货等14类资产开展全面清查,完成《国有企业资产资源清查核实表》的填报及审核工作,确保表格数据真实、完整、准确。3.配合采购方需求完成其他相关工作。(二)交付成果:于2026年6月30日前完成全部审计工作,并向我司提交完整的交付成果材料:1.《资产清查专项审计报告》(盖章版):需符合国家审计规范及国有企业资产清查专项要求,真实反映公司资产、负债、所有者权益核实情况,包含审计结论、问题揭示及改进建议等核心内容。2.《国有企业资产资源清查核实表》及有关数据底稿:表格需经审计核实,数据与审计报告一致、与实际资产情况相符;数据底稿需完整规范,可追溯、可核查,作为清查工作的重要佐证资料。