询比编号:CR1101-XJ-2026-370
因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询比内容
1.物资需求表
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序号 |
包件号 |
物资名称 |
规格型号 |
技术标准 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
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1 |
LQ01 |
沥青混凝土(灰色) |
AC-10 |
国标 |
吨 |
588.18 |
|
|
2
|
沥青混凝土中粒式 |
AC-20 |
国标 |
吨 |
882.36 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2026年6月15日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(***[登录解锁关键信息]),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.沥青混凝土实行固定价结算。
3.质量要求
说明:本款只列出了部分标准,所列标准与最新国标不符的以最新版国标为准
3.1技术标准:
按最新国家标准。
4.货物验收方式
过磅复核验收。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月11日为双方价款结算日期(即上月11日至当月10日内),结算前双方要在对账确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)每完成3次月度对账及过程结算后10个工作日内,甲方支付已入账款的55%;
(3)办理最终结算后6个月,甲方累计支付至已入账款的80%;
(4)办理最终结算后12个月,甲方累计支付至已入账款的95%;
(5)办理最终结算后24个月,甲方支付剩余款项的5%(质保金)。
5.3支付方式及费用承担
(1)应付款按固定比例支付:50%银行转账,50%可采用半年期银行承兑汇票、建行E信通、云信,以及e订通(建行)、云数(中行/邮储)、航信(中行/微众/浙商)、简单汇(浙商/汉口)等供应链融资产品(统称融资票据)。
(2)融资票据产生的贴现利息、手续费、服务费、流转税费及全部衍生费用,均由乙方自行承担。
(3)乙方须在接到甲方通知之日起7日内完成融资平台开户及接收手续;因乙方原因导致票据无法签发、交付的,甲方不担责,付款可顺延。
(4)甲方合法签发票据即视为对应款项付款义务履行完毕;乙方怠于接收、拒不配合的,不改变甲方已付款效力,不视为逾期。
(5)融资票据对应款项付款日顺延至资金实际兑付至乙方账户,顺延期间不计违约金、利息及资金占用费。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:(如有,可附图纸等附件)。
四.投标保证金账户
开户银行:/
户名:/
账号:/
行号:/
若有要求交保证金,请按照以上账户信息进行对公转账。
五.联系方式
1.采购人:***[登录解锁关键信息]穗莞深前皇段绿化恢复施工设计总承包项目经理部
联 系 人:李汉蒙联系电话:***[登录解锁关键信息]邮箱:***[登录解锁关键信息]
到货地址:中铁十一局集团有限公司穗莞深前皇段绿化恢复施工设计总承包项目施工现场
2.监督部门:中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话:***[登录解锁关键信息]
六.源头生产厂家招募
为优化供应链体系、降低采购成本,实现规模化集中采购,我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家,我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式,与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系,实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家,请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息,以便我们有采购需求时与您取得联系。
***[登录解锁关键信息]

2026年6月11日